3月28日,中創(chuàng)新航(03931.HK)發(fā)布公告,截至2022年12月31日止年度,公司收入增長198.9%至人民幣203.75億元。公司擁有人應占溢利增長393.9%至人民幣6.92億元。
集團的毛利率由截至2021年12月31日止年度的7.5%增長2.8%至截至2022年12月31日止年度的10.3%,主要由于報告期內(nèi)集團產(chǎn)能逐步釋放,規(guī)模效應更顯著。
于報告期內(nèi),集團動力電池銷售產(chǎn)生的收入增長至人民幣183.2億元,增長202.1%,該強勁增長主要得益于公司產(chǎn)能釋放及客戶需求增長,乘用車和商用車領域業(yè)務的迅速增長。
于報告期內(nèi),集團儲能系統(tǒng)產(chǎn)品及其他的收入增長至人民幣20.51億元,增長172.8%,該增長主要是由于集團持續(xù)開拓儲能系統(tǒng)等市場業(yè)務領域,全面覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)等各類應用場景,銷售增加。
2022年度,集團申請專利1,571項,覆蓋電池材料、電池結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)集成、電氣電路、BMS、制造工藝設備和電池回收再生等電池全產(chǎn)業(yè)鏈。
2022年,集團經(jīng)營業(yè)績持續(xù)大幅提升,實現(xiàn)連續(xù)四年動力電池裝機量倍數(shù)級增長,為全球動力電池企業(yè)中發(fā)展最快的企業(yè)之一;集團在技術上再突破,在產(chǎn)品上再領先,在市場開拓、產(chǎn)能規(guī)模、品牌影響力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)引領等各方面不斷邁上新的臺階;集團在聯(lián)交所主板上市,正式登陸國際資本市場,開啟實施國際化戰(zhàn)略的新篇章。
2022年,集團加速實施規(guī)模化戰(zhàn)略,新增四川眉山產(chǎn)業(yè)基地、廣東江門產(chǎn)業(yè)基地、歐洲產(chǎn)業(yè)基地,進一步擴大產(chǎn)業(yè)集群;同時,持續(xù)升級關鍵技術路徑及實施方案,不斷提升制造工程能力,為市場及客戶輸出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,助力集團國際化戰(zhàn)略目標達成。
公司表示,集團始終堅持產(chǎn)品與技術領先戰(zhàn)略,面向未來進行研發(fā)布局,從材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、制造創(chuàng)新、系統(tǒng)創(chuàng)新等多維度推動電池技術的不斷進步,進而實現(xiàn)集團持續(xù)走在動力電池技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新的最前沿,同時為生態(tài)健康有序發(fā)展做出積極貢獻。
此外,進一步加快國際化戰(zhàn)略布局,集團根據(jù)歐洲當?shù)氐姆煞ㄒ?guī),借鑒國內(nèi)建設成功經(jīng)驗,從時間、成本、質(zhì)量等方面進行管控,保證歐洲產(chǎn)業(yè)基地建造/運營成本最優(yōu)、符合歐盟標準及低碳要求。針對產(chǎn)品、技術、銷售、供應鏈、工廠、政策法規(guī)、人員能力等各方面進行策劃及有效運行,按計劃推進歐洲工廠建設,確保按節(jié)點實現(xiàn)量產(chǎn)。